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Comunicazione Dati all’Ufficio delle Entrate

Con il D.L. 193/2016 è stato introdotto un nuovo adempimento fiscale che obbliga tutte le aziende a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture, delle bolle doganali, delle note di credito/debito e i dati delle liquidazioni periodiche iva.

 

LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

L'obbligo ha frequenza trimestrale. Le scadenze sono fissate al:

  • comunicazione del 1° trimestre > entro 31/05/2017
  • comunicazione del 2° trimestre > entro 18/09/2017
  • comunicazione del 3° trimestre > entro 30/11/2017
  • comunicazione del 4° trimestre > entro 28/02/2018

 

C.A.D.I. (Comunicazione Analitica Dati IVA)

L'obbligo ha frequenza trimestrale.
Solo per il 2017 le scadenze saranno semestrali e sono fissate al:

  1. comunicazione del 1° semestre > entro 18/09/2017
  2. comunicazione del 2° semestre > entro 28/02/2018

 

Vi invitiamo a condividere con il Vs. Studio Fiscale le 3 ipotesi per la nuova operatività che ci permettiamo di illustrare:

  • OPZIONE 1: attivare un servizio per la creazione del file e l’invio automatico all’Agenzia delle Entrate
  • OPZIONE 2: attivare un servizio per la creazione del file e l’invio manuale da parte della Vs. Azienda all’Agenzia delle Entrate (è necessario avere utente e password per l’accesso)
  • OPZIONE 3: attivare un servizio per la creazione del file e far gestire l’invio manuale al Vs. Commercialista all’Agenzia delle Entrate

In base alla risposta che vorrete inviarci cliccando sul pulsante a seguire, nei prossimi giorni i nostri incaricati Vi contatteranno per valutare l’idonea proposta gestionale per l’attivazione del servizio.

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